Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 13070042
- Data do pagamento 13/07/2020
- Valor 5.390,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 4.967,62 | 318153 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3158 |
Retenções | N/A | 422,38 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 25030011
- Empenho feito em 25/03/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - SEC. S EGURANÇA PÚBLI CA - CONTRATAD OS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec Mun de Segurança Pública e Trânsito
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Segurança Pública e Trânsito
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, (CONTRATADOS), seção 122, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercicio financeiro de 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
25030011 | 25 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 110.000,00 |
25030043 | 25 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 10.103,60 |
03040040 | 3 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.103,60 |
28040065 | 28 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.548,80 |
08050021 | 8 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.548,80 |
26050028 | 26 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.390,00 |
09060043 | 9 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.390,00 |
30060069 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.390,00 |
13070042 | 13 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.390,00 |
27070032 | 27 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.390,00 |
12080024 | 12 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.390,00 |
27080062 | 27 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.390,00 |
11090059 | 11 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.390,00 |
28090042 | 28 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.390,00 |
09100016 | 9 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.390,00 |
28100037 | 28 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.390,00 |
11110017 | 11 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.390,00 |
27110030 | 27 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.390,00 |
10120028 | 10 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.390,00 |