Dados do pagamento de número 21010013


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 749,60 R$

Dados do empenho de número 23120026
  • Empenho feito em 23/12/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO CARL OS ALVES SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: 04 (quatro) diárias ao preço unitário de R$ 187,40 (cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos)cada, concedidas ao senhor FRANCISCO CARLOS ALVES SILVA, como Agente Administrativo, junto a Secretaria Municipal de Finanças/Estatutário, cedido a Junta de Serviço Militar, para custeio de despesas de viagem a São Luis - Ma, a fim de participar da Prestação de Contas Mensal no 2º PRM/24ºBIL (Posto de Recrutamento e Mobilização/ 24º Batalhão de Infantaria Leve), no período de 07 a 10 de Janeiro de 2020, conf