Dados do pagamento de número 21010012


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 374,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 374,80 658971 Caixa Econômica Federal CEF 0767 3158

Dados do empenho de número 07010001
  • Empenho feito em 07/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚ JO FERNANDES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manuntenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: 02 (duas) diárias ao preço unitário de R$ 187,40(cento e oitenta e sete reais e qaurenta centavos)cada, concedidas ao senhor FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO FERNANDES, como Tecnico da CPL, junto ao Gabinete do Prefeito/Estatutario, para custeio de despesas de viagem á São Luis - MA, para que o mesmo permaneça na capital para fazer visitas na SINFRA e SEINC, nos dias 07 e 08 de Janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. de nº 004-C/2020, em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07010001 7 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 374,80
07010001 7 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 374,80
21010012 21 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 374,80