Dados do pagamento de número 19040006


  • Data do pagamento 19/04/2022
  • Valor 2.697,25 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.697,25 136294 Caixa Econômica Federal PEDREIRAS 0767 2151

Dados do empenho de número 18040002
  • Empenho feito em 18/04/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALIANÇA SATURN INO LTDA - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '0702002/2022'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Pedreiras
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: aquisição de generos alimentícios, destinados a manutenção e funcionamento desta casa legislativa.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18040002 18 de abril de 2022 Empenho Realizado 2.697,25
18040002 18 de abril de 2022 Liquidação Realizado 2.697,25
19040006 19 de abril de 2022 Pagamento Realizado 2.697,25