User

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA

Dados do pagamento de número 30010004


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 9.091,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.858,18 13001 Banco do Brasil S.A. PRES. DUTRA 1119 320757
Retenções N/A 1.233,72 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010054
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CONCURS ADOS CREAS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assitência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0015 - Promoção e Desenvolvimento Social
  • Projeto / Atividade: 2.055 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: Vencimentos, representações, gratificações, adicionais, 13º Salario, ferias e demais despesas decorrentes de Pessoal, vinculados ao CREAS, durante o Exercício financeiro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010054 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 136.500,00
30010004 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 9.091,90
30010020 30 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 9.091,90
28020030 28 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 10.704,52
28020065 28 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 10.704,52
30030007 30 de março de 2020 Liquidação Realizado 9.091,90
30030027 30 de março de 2020 Pagamento Realizado 9.091,90
30040002 30 de abril de 2020 Liquidação Realizado 9.091,90
05050006 5 de maio de 2020 Pagamento Realizado 9.091,90
29050063 29 de maio de 2020 Liquidação Realizado 9.091,90
02060013 2 de junho de 2020 Pagamento Realizado 9.091,90
30060068 30 de junho de 2020 Liquidação Realizado 9.091,90
01070012 1 de julho de 2020 Pagamento Realizado 9.091,90
20070022 20 de julho de 2020 Liquidação Realizado 4.431,24
29070016 29 de julho de 2020 Liquidação Realizado 9.091,90
30070005 30 de julho de 2020 Pagamento Realizado 9.091,90
31070010 31 de julho de 2020 Pagamento Realizado 4.431,24
28080019 28 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 9.361,19
28080021 28 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 9.361,19
29090002 29 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 9.361,19
30090029 30 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 9.361,19
30100008 30 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 9.361,19
30100034 30 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 9.361,19
30110041 30 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 10.747,47
30110009 30 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 10.747,47
10120002 10 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 4.692,17
10120002 10 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 4.692,17