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Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA

Dados do pagamento de número 31010002


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 1.397.916,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.099.830,67 13102 Banco do Brasil S.A. PRES. DUTRA 1119 605506
Retenções N/A 298.086,23 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010063
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS E COMISSIONADO S FUNDEB 60%
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. da Educ. Básica - FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0019 - Universalização da Educação
  • Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 60%
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Complementação do FUNDEB 60%
  • Histórico: vencimentos, gratificação, ferias, 13ª Salário e outras despesas decorrentes de pessoal efetivos e comissionados vinculados a Rede de Ensino Basico do Município de Presidente Dutra, EFETIVOS FUNDEB 60%, durante o Exercício de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010063 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 11.600.000,00
30010026 30 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.397.916,90
31010002 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.397.916,90
28020010 28 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.485.044,53
03030003 3 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.485.044,53
30030001 30 de março de 2020 Liquidação Realizado 1.550.093,92
31030006 31 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.546.744,67
31030016 31 de março de 2020 Pagamento Realizado 3.349,25
30040020 30 de abril de 2020 Pagamento Realizado 1.600.577,25
30040007 30 de abril de 2020 Liquidação Realizado 1.600.577,25
29050001 29 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.518.788,90
02060001 2 de junho de 2020 Pagamento Realizado 1.518.788,90
30060017 30 de junho de 2020 Liquidação Realizado 1.525.241,29
01070021 1 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.525.241,29
20070019 20 de julho de 2020 Liquidação Realizado 732.783,99
29070025 29 de julho de 2020 Liquidação Realizado 1.533.708,38
31070001 31 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.533.708,38
28080062 28 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 255.844,84
31080016 31 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 255.844,84
10090009 10 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 732.783,99