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Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA

Dados do pagamento de número 31010011


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 1.756,84 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.756,84 0 Caixa Econômica Federal PRES. DUTRA 2151 252

Dados do empenho de número 02010069
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAIXA ECONOMIN A FEDERAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Administração e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão da Administração e Finanças
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS bancários (tarifas) em emissão de DOC, talonatários e emissão de micro filmagem de cheques, de contas bancárias existentes, junto a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, junto a C.E.F., durante o Exercício Financeiro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010069 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 19.800,00
31010011 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.756,84
31010003 31 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.756,84
28020035 28 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 1.531,38
28020071 28 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.531,38
31030005 31 de março de 2020 Liquidação Realizado 1.227,82
31030025 31 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.227,82
30040028 30 de abril de 2020 Pagamento Realizado 1.122,31
30040084 30 de abril de 2020 Liquidação Realizado 1.122,31
29050021 29 de maio de 2020 Pagamento Realizado 730,32
29050060 29 de maio de 2020 Liquidação Realizado 730,32
30060020 30 de junho de 2020 Liquidação Realizado 1.034,55
30060002 30 de junho de 2020 Pagamento Realizado 1.034,55
31070029 31 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.305,43
31070004 31 de julho de 2020 Liquidação Realizado 1.305,43
31080008 31 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 1.485,44
31080025 31 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 1.485,44
30090084 30 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 1.360,35
30090056 30 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 1.360,35
30100060 30 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 1.363,75
30100032 30 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 1.363,75
30110036 30 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 1.049,46
30110081 30 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 1.049,46
31120002 31 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 1.496,69
31120002 31 de dezembro de 2020 Empenho Anulado 4.335,66
31120017 31 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 1.496,69