Dados do pagamento de número 10010036


  • Data do pagamento 10/01/2020
  • Valor 878,24 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 878,24 1001 Banco do Brasil S.A. ZE DOCA 2314 109835

Dados do empenho de número 02010123
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSS-INST. NAC IONAL DE SEG. SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Ação Social
  • Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção e Func. do Fundo Municipal de Assistência Social.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: pagamento de despesas do exercício referente recolhimento das contribuições previdenciárias em favor do INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social em atraso.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010123 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 878,24
10010023 10 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 878,24
10010036 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 878,24