Dados do pagamento de número 30010023


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 1.232,28 R$

Dados do empenho de número 03090001
  • Empenho feito em 03/09/2019
  • Tipo: Global
  • Credor: AUTO POSTO LEM OS LTDA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP 054/2018'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Ação Social
  • Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção e Func. do Fundo Municipal de Assistência Social.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferências do FNAS
  • Histórico: aquisição de combustivel e lubrificantes automotivos conforme pregão presencial nº 054/2018

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03090001 3 de setembro de 2020 Empenho Realizado 46.000,00