Dados do pagamento de número 28010003


  • Data do pagamento 28/01/2022
  • Valor 311,37 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 311,37 12801 Banco do Brasil S.A. SAO FRANC. 2618 130001

Dados do empenho de número 07010001
  • Empenho feito em 07/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL ENE RGIA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Francisco do MA
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A COMP. 12/2021

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07010001 7 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 311,37
07010001 7 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 311,37
28010003 28 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 311,37