Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca ( 02/01/2019 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 21010002
- Data do pagamento 21/01/2020
- Valor 249,50 R$
Dados do empenho de número 05020001
- Empenho feito em 05/02/2019
- Tipo: Global
- Credor: C. DA S. LIMA EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun. de São Pedro da Água Branca
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DE ACESSO, SÍNCRONOS, DEDICADOS A INTENET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
05020001 | 5 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.994,00 |
12020001 | 12 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 250,00 |
12020002 | 12 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
10030001 | 10 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 249,50 |
10030001 | 10 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 249,50 |
13040001 | 13 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 249,50 |
13040002 | 13 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 249,50 |
12050002 | 12 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 249,50 |
12050002 | 12 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 249,50 |
10060001 | 10 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 249,50 |
10060001 | 10 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 249,50 |
13070001 | 13 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 249,50 |
14070001 | 14 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 249,50 |
10080001 | 10 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 249,50 |
12080002 | 12 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 249,50 |
14090003 | 14 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 249,50 |
14090003 | 14 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 249,50 |
13100002 | 13 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 249,50 |
13100002 | 13 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 249,50 |
11110002 | 11 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 249,50 |
11110003 | 11 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 249,50 |
01120008 | 1 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 249,00 |
08120001 | 8 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 249,50 |
10120003 | 10 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 249,50 |