Dados do pagamento de número 21010002


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 249,50 R$

Dados do empenho de número 05020001
  • Empenho feito em 05/02/2019
  • Tipo: Global
  • Credor: C. DA S. LIMA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun. de São Pedro da Água Branca
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DE ACESSO, SÍNCRONOS, DEDICADOS A INTENET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05020001 5 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 2.994,00
12020001 12 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 250,00
12020002 12 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 250,00
10030001 10 de março de 2020 Liquidação Realizado 249,50
10030001 10 de março de 2020 Pagamento Realizado 249,50
13040001 13 de abril de 2020 Pagamento Realizado 249,50
13040002 13 de abril de 2020 Liquidação Realizado 249,50
12050002 12 de maio de 2020 Liquidação Realizado 249,50
12050002 12 de maio de 2020 Pagamento Realizado 249,50
10060001 10 de junho de 2020 Liquidação Realizado 249,50
10060001 10 de junho de 2020 Pagamento Realizado 249,50
13070001 13 de julho de 2020 Liquidação Realizado 249,50
14070001 14 de julho de 2020 Pagamento Realizado 249,50
10080001 10 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 249,50
12080002 12 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 249,50
14090003 14 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 249,50
14090003 14 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 249,50
13100002 13 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 249,50
13100002 13 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 249,50
11110002 11 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 249,50
11110003 11 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 249,50
01120008 1 de dezembro de 2020 Empenho Anulado 249,00
08120001 8 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 249,50
10120003 10 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 249,50