Dados do pagamento de número 18040039


  • Data do pagamento 18/04/2024
  • Valor 4.306,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.296,41 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 21969X

Dados do empenho de número 05040022
  • Empenho feito em 05/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: L. A. DA SILVA MORAES EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 056/2023'
  • Unidade orçamentária: 018 - Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Administração Setorial
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Fornecimento de combustível, para veiculos da frota oficial e locados, visando atender às ncessidades da Secretaria Municipal de Infraesrtutura e Urbanismo, conforme proceso administrativo Nº 3011001/2023, Pregão Eletrônico Nº 056/2023, Termo de Contrato Nº PE/2602001-5/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05040022 5 de abril de 2024 Empenho Realizado 4.306,75
17040002 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.306,75
18040039 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.306,75