Dados do pagamento de número 17010053


  • Data do pagamento 17/01/2020
  • Valor 4.156,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.156,00 17916 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 163767

Dados do empenho de número 10010036
  • Empenho feito em 10/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CHARLES FREDER ICK MAIA FERNA NDES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Gabinete Municipal do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0081 - Gestão Politica Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Atividades do Gabinete
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: concessão de 04 (quatro) diárias para deslocamento de viagem a São Luís - MA, onde o mesmo irá resolver questões de interesse do Município junto a Caixa Econômica Federal, durante os dias 13 a 16 de Janeiro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10010036 10 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 4.156,00
17010011 17 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 4.156,00
17010053 17 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.156,00