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Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - MA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 18030001



  • Data da liquidação: 18/03/2024
  • Valor: 15.642,10 R$
  • Nota fiscal: 203
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 18/03/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AGUA P/INJECAO 5ML 645,00 AMPOLA 141,90
AMICACINA 250MG/ML 2ML 645,00 AMPOLA 2.122,05
AMINOFILINA 24MG/ML 10ML 175,00 AMPOLA 476,00
ATROPINA 0,25MG 1ML 430,00 AMPOLA 679,40
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 645,00 AMPOLA 690,15
CETOPROFENO 100MG IM INJ. 2ML 105,00 AMPOLA 336,00
CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML 1.075,00 AMPOLA 2.816,50
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/ VASODILATADOR 20ML 430,00 FRASCO 2.838,00
DESLANOSÍDIO 0,2MG/ML 1ML 645,00 AMPOLA 1.380,30
GLICOSE HIPERTONICA 25% 10ML 2.150,00 AMPOLA 1.419,00
GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML 2.150,00 AMPOLA 1.741,50
INSULINA NPH 20,00 FRASCO 420,80
NOREPINEFRINA 8MG 4ML 215,00 AMPOLA 580,50

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.642,10 0 Banco do Brasil S.A. VARGEM GRANDE 2762 248223

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