Dados do pagamento de número 11010009


  • Data do pagamento 11/01/2016
  • Valor 1.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 1.000,00 5023 Banco do Estado do Pará S.A. ABAETETUBA 0006 1701096

Dados do empenho de número 11010003
  • Empenho feito em 11/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANDREA FRANZIN I
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção das atividades do gabinete da Prefeita
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: diárias para custear despesas com transporte, hospedagem e alimentação no período de 12 a 15/01/2016, quando se deslocará para Belém-Pa, conforme portaria nº 003/2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11010003 11 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 1.000,00
11010005 11 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 1.000,00
11010009 11 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 1.000,00