Dados do pagamento de número 04010029


  • Data do pagamento 04/01/2016
  • Valor 945,10 R$

Dados do empenho de número 01090031
  • Empenho feito em 01/09/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: P.CARVALHO & C IA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Secretaria Mun. de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0013 - Gestão Descentralizada - IGD SUAS
  • Projeto / Atividade: 2.195 - Indice de Gestão Descentralizado IGD/PBF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: aquisição de Gás e combustível para atender a necessidade de deslocamento das equipes de monitoramento dos Centros de Referência vinculados a Sec. Mun. de Assistência Social.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01090031 1 de setembro de 2016 Empenho Realizado 14.148,47
01090054 1 de setembro de 2016 Liquidação Realizado 77,56
01090053 1 de setembro de 2016 Liquidação Realizado 2.501,11
01090052 1 de setembro de 2016 Liquidação Realizado 1.261,71
01090051 1 de setembro de 2016 Liquidação Realizado 1.591,64
01090050 1 de setembro de 2016 Liquidação Realizado 304,43
01090049 1 de setembro de 2016 Liquidação Realizado 3.117,51
01090048 1 de setembro de 2016 Liquidação Realizado 4.612,43
01090047 1 de setembro de 2016 Liquidação Realizado 682,08
25100050 25 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 77,56
25100049 25 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 2.501,11
25100048 25 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 1.261,71
25100047 25 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 1.591,64
25100046 25 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 304,43
25100045 25 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 3.117,51
25100044 25 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 4.612,43
25100043 25 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 682,08