DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 22010011



  • Data da liquidação: 22/01/2020
  • Valor: 17.540,00 R$
  • Nota fiscal: 228
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 22/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CARTUCHO 664 COLOR 10,00 UNIDADE 1.000,00
CARTUCHO 664 PRETO 10,00 UNIDADE 1.000,00
MODEM ADSL/ROTEADOR WIRELESS 2740 E/BR 10,00 UNIDADE 3.980,00
TONER 1602 10,00 UNIDADE 1.300,00
TONER 2370/2340 11,00 UNIDADE 1.430,00
TONER 3440 10,00 UNIDADE 2.250,00
TONER BROTHER TN 350/430/460/560/580/620 10,00 UNIDADE 2.900,00
TONER DR 3440 10,00 UNIDADE 2.250,00
TONNER 85A/1120 11,00 UNIDADE 1.430,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 17.540,00 21102 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 56197

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