Dados do pagamento de número 10120148


  • Data do pagamento 10/12/2020
  • Valor 13.166,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.166,90 5001 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 430005

Dados do empenho de número 03110353
  • Empenho feito em 03/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 018 - Secretaria Municipal de Obras
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Serviços Públicos de Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.110 - Manutenção da Secretaria de Obras
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Vencimentos e Vantagens dos servidores efetivos lotados na Manutenção da Sec. de Obras, referente a Novembro/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03110353 3 de novembro de 2020 Empenho Realizado 13.166,90
30110372 30 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 13.166,90
10120148 10 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 13.166,90