Dados do pagamento de número 30010026


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 10.989,24 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.989,24 13001 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 63223

Dados do empenho de número 06010024
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Saúde ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: Tarifas de Consumo de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde (Agrupadas),ref. a Dezembro/2019.Contrato nº 4000025203.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010024 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 10.989,24
08010006 8 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 10.989,24
30010026 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10.989,24