Dados do pagamento de número 07020006


  • Data do pagamento 07/02/2020
  • Valor 698,98 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 698,98 20701 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 190020

Dados do empenho de número 02010040
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 023 - Fundo Municial de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0004 - Cidadania e Inclusão Social
  • Projeto / Atividade: 2.160 - Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: INSS/PATRONAL dos servidores Lotados no ACESSUAS(Temporários)ref.mês de Janeiro/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010040 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 698,98
31010013 31 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 698,98
07020006 7 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 698,98