Dados do pagamento de número 10020250


  • Data do pagamento 10/02/2020
  • Valor 27.253,34 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 27.253,34 5001 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 188352

Dados do empenho de número 02010427
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0002 - Saúde ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Vencimentos e Vantagens dos servidores Efetivos lotados na manutenção ACS, referente a Janeiro/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010427 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 27.253,34
31010487 31 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 27.253,34
10020250 10 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 27.253,34