Dados do pagamento de número 11030102


  • Data do pagamento 11/03/2020
  • Valor 704,16 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 704,16 31101 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 190020

Dados do empenho de número 03020092
  • Empenho feito em 03/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 023 - Fundo Municial de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0004 - Cidadania e Inclusão Social
  • Projeto / Atividade: 2.160 - Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: INSS/PATRONAL dos Servidores Lotados no CRAS(Temporários) ref.mês de Fevereiro/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03020092 3 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 704,16
28020095 28 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 704,16
11030102 11 de março de 2020 Pagamento Realizado 704,16