Dados do pagamento de número 10030117


  • Data do pagamento 10/03/2020
  • Valor 4.736,65 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.736,65 5001 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 188352

Dados do empenho de número 03020249
  • Empenho feito em 03/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0002 - Saúde ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Vencimentos e Vantagens dos Servidores Efetivos lotados na manutenção dos ACS, Ref. Fevereiro/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03020249 3 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 4.736,65
28020270 28 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 4.736,65
10030117 10 de março de 2020 Pagamento Realizado 4.736,65