Dados do pagamento de número 30030025


  • Data do pagamento 30/03/2020
  • Valor 2.281,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.281,50 5001 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 63223

Dados do empenho de número 02030017
  • Empenho feito em 02/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0002 - Saúde ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: Gratificação por tempo de serviço dos Serv. Efetivos Lotados na manutenção dos ACS, referente a Dezembro/2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02030017 2 de março de 2020 Empenho Realizado 2.281,50
26030002 26 de março de 2020 Liquidação Realizado 2.281,50
30030025 30 de março de 2020 Pagamento Realizado 2.281,50