Dados do pagamento de número 05060008


  • Data do pagamento 05/06/2020
  • Valor 9.336,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.336,00 60505 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 188352

Dados do empenho de número 18050024
  • Empenho feito em 18/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J E S FONSECA COMERCIO EIREL I EPP - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2020-04'
  • Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0002 - Saúde ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Aquisição de Medicamentos para a manutenção da Farmácia em Básica.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18050024 18 de maio de 2020 Empenho Realizado 9.336,00
27050006 27 de maio de 2020 Liquidação Realizado 9.336,00
05060008 5 de junho de 2020 Pagamento Realizado 9.336,00