Dados do pagamento de número 05060116


  • Data do pagamento 05/06/2020
  • Valor 1.024,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.024,00 60506 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 430005

Dados do empenho de número 02060001
  • Empenho feito em 02/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. LIMA ROCHA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 011 - Secretaria Municipal de Transporte
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Serviços Públicos de Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção de Maquinários e Veículos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de material destinado a manutenção de veículos.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02060001 2 de junho de 2020 Empenho Realizado 1.024,00
05060004 5 de junho de 2020 Liquidação Realizado 1.024,00
05060116 5 de junho de 2020 Pagamento Realizado 1.024,00