Dados do pagamento de número 19060018


  • Data do pagamento 19/06/2020
  • Valor 6.420,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.420,00 61904 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 188352

Dados do empenho de número 01060007
  • Empenho feito em 01/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J.E.COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE LI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2020-04'
  • Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0002 - Saúde ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Aquisição de Medicamentos para a Manutenção da Farmácia Básica.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01060007 1 de junho de 2020 Empenho Realizado 6.420,00
15060004 15 de junho de 2020 Liquidação Realizado 6.420,00
19060018 19 de junho de 2020 Pagamento Realizado 6.420,00