Dados do pagamento de número 10060069


  • Data do pagamento 10/06/2020
  • Valor 192.210,67 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 134.969,25 5001 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 188352
Retenções N/A 57.241,42 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 04050315
  • Empenho feito em 04/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0002 - Saúde ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Vencimentos e Vantagens dos servidores Efetivos lotados na Manutenção dos ACS, referente a Maio/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04050315 4 de maio de 2020 Empenho Realizado 192.210,67
29050312 29 de maio de 2020 Liquidação Realizado 192.210,67
10060069 10 de junho de 2020 Pagamento Realizado 192.210,67