Dados do pagamento de número 07080017


  • Data do pagamento 07/08/2020
  • Valor 144.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 144.000,00 80704 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 430064

Dados do empenho de número 15070013
  • Empenho feito em 15/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO ILHA DO OUTEIRO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2019-011'
  • Unidade orçamentária: 018 - Secretaria Municipal de Obras
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Serviços Públicos de Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.110 - Manutenção da Secretaria de Obras
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de combustiveis destinados a manutenção da Sec. Mun. de Obras.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15070013 15 de julho de 2020 Empenho Realizado 144.000,00
31070020 31 de julho de 2020 Liquidação Realizado 144.000,00
07080017 7 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 144.000,00