Dados do pagamento de número 10010024


  • Data do pagamento 10/01/2020
  • Valor 482,78 R$

Dados do empenho de número 27120095
  • Empenho feito em 27/12/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0002 - Saúde ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Serviço Móvel de Urgência - SAMU
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: ADICIONAL DE FÉRIAS dos Serv. vinculados a Manutenção do SAMU-Efetivos, Ref.Dezembro/2019.