Destalhes do empenho de número 24010004


  • Empenho feito em 24/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCINEY BARR IGA MARTINS
  • CNPJ: XXX.882.022-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Exec. de Adm e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0005 - Planejamento, Essencial nas Ações
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manut. da Secret. Exec. de Adm. e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a capital do Estado,para confeccionar carteiras de identidade e fazer prestação de contas, no período de 08/01 a 17/01/2019, conforme portaria de viagem nº010-Gab/2020, em anexo.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010004 24 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 800,00
24010002 24 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 800,00
24010004 24 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 800,00