DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 03010001



  • Data da liquidação: 03/01/2020
  • Valor: 59.267,30 R$
  • Nota fiscal: 175
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 03/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1,00 UNIDADE 59.267,30

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 59.267,30 24440 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

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