DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 02010173



  • Data da liquidação: 02/01/2020
  • Valor: 16.765,15 R$
  • Nota fiscal: 173
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 02/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 1,00 UNIDADE 16.765,15

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.765,15 24440 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 259403

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