DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 31010017



  • Data da liquidação: 31/01/2020
  • Valor: 4.029,00 R$
  • Nota fiscal: 193
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 28/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1,00 UNIDADE 4.029,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.029,00 24440 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 256951

visibility Visualizar detalhes do empenho