Dados do pagamento de número 03010003


  • Data do pagamento 03/01/2020
  • Valor 59.267,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 59.267,30 24440 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 03010001
  • Empenho feito em 03/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: P. H. DE ABREU LIMA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Exec. de Adm e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0005 - Planejamento, Essencial nas Ações
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manut. da Secret. Exec. de Adm. e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Fornecimento de material de limpeza e produto de higienização, destinados ao uso e/ou consumo das demandas dessa Municipalidade, conforme Pregão Presencial nº024/2018-Lote 02, a cargo da Seap.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010001 3 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 59.267,30
03010001 3 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 59.267,30
03010003 3 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 59.267,30