Dados do pagamento de número 25010001


  • Data do pagamento 25/01/2020
  • Valor 900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 900,00 25147 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 24010001
  • Empenho feito em 24/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOEL NEPOMUCEN O DE ALMEIDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 015 - Agência Distrital de Monte Dourado
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
  • Projeto / Atividade: 2.021 - Manut da Agência Distrital de Monte Dourado
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Diárias concedida a servidor, por ter de viajar até a capital do Estado, para participar de (ORKSHOP)-INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO,, no período de 27/01 a 01/02/2020, , conforme Portaria de Viagem nº012-Gab/2020,em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010001 24 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 900,00
25010001 25 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 900,00
25010001 25 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 900,00