Dados do pagamento de número 25010002


  • Data do pagamento 25/01/2020
  • Valor 750,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 750,00 12748 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 24010003
  • Empenho feito em 24/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ARIOSTO CARDOS O PAES JÚNIOR
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Especial de Governo
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Diárias concedidas, a servidor, por ter de viajar até a Capital do Estado, para tratar de assuntos de interesse dessa Municipalidade, no período de 27/01 a 29/01/2020,conforme portaria de viagem nº011-Gab/2020, em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010003 24 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 750,00
25010002 25 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 750,00
25010002 25 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 750,00