Dados do pagamento de número 22010010


  • Data do pagamento 22/01/2020
  • Valor 10.800,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.800,00 17861 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 02010179
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: E.W.DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO- EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Exec. de Adm e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0005 - Planejamento, Essencial nas Ações
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manut. da Secret. Exec. de Adm. e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Locação de serviços de comunicação de multimídia, atender as demandas dessa Municipalidade, conforme Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 017/2017-PMA, e 2º Termo Aditivo nº071/2017-PMA, relativo ao mês de Dezembro/2019, a cargo da Seap.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010179 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 10.800,00
22010004 22 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 10.800,00
22010010 22 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10.800,00