Dados do pagamento de número 31010013


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 18.601,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 18.601,00 15523 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 259403

Dados do empenho de número 02010190
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: M.P.TORRES VAR EJISTA DE MATE RIAIS DE CONST RUÇÃO EM GERAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundeb - Almeirim
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0000 - Manutenção dos Encargos Especiais
  • Projeto / Atividade: 2.128 - Manut. do Ensino Fund.Apoio Adm.FUNDEB -40%
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
  • Histórico: Serviços prestados de limpeza e manutenção de centrais de ar, das escolas do Distrito de Monte Dourado.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010190 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 18.601,00
02010167 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 18.601,00
31010013 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 18.601,00