Dados do pagamento de número 22010036


  • Data do pagamento 22/01/2020
  • Valor 700,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 700,00 12345 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382
N/A Débito 350,00 12345 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 17010006
  • Empenho feito em 17/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GABRIEL VIEIRA DE LIMA FILHO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Especial de Governo
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: DIÁRIAS CONCEDIDO A SERVIDOR, PORTER DE VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA F.P.F, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A 1ª COPA OESTE FEDERADA DE FUTEBOL FEMININA, NO PERÍODO DE 23/01 A 30/01/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17010006 17 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.050,00
17010004 17 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.050,00
22010036 22 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 700,00
23010035 23 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 350,00