Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 23010035
- Data do pagamento 23/01/2020
- Valor 350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 700,00 | 12345 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
N/A | Débito | 350,00 | 12345 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 17010006
- Empenho feito em 17/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: GABRIEL VIEIRA DE LIMA FILHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Especial de Governo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: DIÁRIAS CONCEDIDO A SERVIDOR, PORTER DE VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA F.P.F, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A 1ª COPA OESTE FEDERADA DE FUTEBOL FEMININA, NO PERÍODO DE 23/01 A 30/01/2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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17010006 | 17 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.050,00 |
17010004 | 17 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.050,00 |
22010036 | 22 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
23010035 | 23 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 350,00 |