Dados do pagamento de número 28040003


  • Data do pagamento 28/04/2020
  • Valor 2.426,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.426,40 26735 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152978

Dados do empenho de número 18030018
  • Empenho feito em 18/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.AMARAL DO NA SCIMENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
  • Programa de governo: 0000 - Manutenção dos Encargos Especiais
  • Projeto / Atividade: 2.089 - Manut do Progr de Aliment Escolar PNAE/Fundamental
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNAE
  • Histórico: Fornecimento de gêneros de alimentação, destinados a manutenção do programa de alimentação escolar, através da Sec. Exec. de Educação, com recurso do PNAE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18030018 18 de março de 2020 Empenho Realizado 2.426,40
18030018 18 de março de 2020 Liquidação Realizado 2.426,40
28040003 28 de abril de 2020 Pagamento Realizado 2.426,40