Dados do pagamento de número 22050029


  • Data do pagamento 22/05/2020
  • Valor 1.350,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.350,00 17861 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 239437

Dados do empenho de número 01040017
  • Empenho feito em 01/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: E.W.DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO- EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0008 - Gestão de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.044 - Piso Básico Fixo-Atenção Integral à Família-PAIF/CRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
  • Histórico: Locação de serviços de comunicação de multimídia, destinado a atender o CRAS, relativo ao mês de Fevereiro/2020, conforme P.P. n°020/2020, 2º termo aditivo nº270201/2020, com recurso do Bl Psb/Fnas.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040017 1 de abril de 2020 Empenho Realizado 1.350,00
22050006 22 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.350,00
22050029 22 de maio de 2020 Pagamento Realizado 1.350,00