Dados do pagamento de número 10060097


  • Data do pagamento 10/06/2020
  • Valor 20.432,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20.432,20 35519 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 106208

Dados do empenho de número 01050051
  • Empenho feito em 01/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MERCANTIL BARR ETO COM. DE PR OD. HOSPT. E S UPRIMENTOS LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manut Fundo Municip de Saúde-FMS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A MANUTENCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALMEIRIM.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01050051 1 de maio de 2020 Empenho Realizado 20.432,20
01050043 1 de maio de 2020 Liquidação Realizado 20.432,20
10060097 10 de junho de 2020 Pagamento Realizado 20.432,20