Dados do pagamento de número 02010009


  • Data do pagamento 02/01/2020
  • Valor 88.430,86 R$

Dados do empenho de número 31100153
  • Empenho feito em 31/10/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Exec. de Adm e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0005 - Planejamento, Essencial nas Ações
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manut. da Secret. Exec. de Adm. e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Prestação de serviços de fornecimento de energia, para atender as demandas dessa Municipalidade, referente a Fatura Agrupadora nº610010016311, relativo ao mês de Outubro/2019, a cargo da Seap.