Dados do pagamento de número 06010007


  • Data do pagamento 06/01/2020
  • Valor 800,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 800,00 21989 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 06010001
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JULIERCLES MON TEIRO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0015 - Urbanização, Ambiente Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.017 - Manut. da Secret. Exec. de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a cidade de Belém(Pa),para tratar de assuntos de interesse do Município, no período de 06/01 a 13/01/2020, conforme Portaria de Viagem nº001-Gab/2020, em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010001 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 800,00
06010001 6 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 800,00
06010007 6 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 800,00