Dados do pagamento de número 22010034


  • Data do pagamento 22/01/2020
  • Valor 879,50 R$

Dados do empenho de número 23120003
  • Empenho feito em 23/12/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '007/2019'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.