Dados do pagamento de número 27010042


  • Data do pagamento 27/01/2016
  • Valor 28.222,16 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 25.747,32 12704 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 396133
Retenções N/A 2.474,84 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 25010023
  • Empenho feito em 25/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-PACM NORT E ENERGIA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.032 - Manutencao da Secretaria de Saude
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
  • Fonte de recurso: Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
  • Histórico: pagamento da Folha PACM NORTE ENERGIA, ref. ao mês Jan/2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25010023 25 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 28.222,16
27010031 27 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 28.222,16
27010042 27 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 28.222,16