Dados do pagamento de número 11030031


  • Data do pagamento 11/03/2016
  • Valor 3.441,64 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.441,64 37572 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114928

Dados do empenho de número 01030010
  • Empenho feito em 01/03/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO PARANA L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '004/2015-01'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao da Frota de Veículos da Secretaria de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
  • Histórico: aquisição de combustivel, destinado a Frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030010 1 de março de 2016 Empenho Realizado 3.441,64
03030009 3 de março de 2016 Liquidação Realizado 3.441,64
11030031 11 de março de 2016 Pagamento Realizado 3.441,64