Dados do pagamento de número 30080017


  • Data do pagamento 30/08/2016
  • Valor 1.290,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.290,00 83005 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114928
N/A Débito 1.000,00 90808 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114928

Dados do empenho de número 15080003
  • Empenho feito em 15/08/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FABIO ANTONIO FONSECA SILVA 76806448291
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '035/2016-01'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao da Frota de Veículos da Secretaria de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
  • Histórico: lavagem da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15080003 15 de agosto de 2016 Empenho Realizado 2.290,00
17080004 17 de agosto de 2016 Liquidação Realizado 2.290,00
30080017 30 de agosto de 2016 Pagamento Realizado 1.290,00
08090001 8 de setembro de 2016 Pagamento Realizado 1.000,00